最新审计专员岗位职责说明书(精选10篇)
人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇范文呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。 审计专员岗位职责说明书篇一2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;。 3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;。 4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;。 5,采购价格的审核,采购成本控制;。 6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。 1.会计、审计相关专业,专科及以上学历。 2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。 4.熟悉财务软件,windows相关操作,excel操作熟练。 4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。 审计专员岗位职责说明书篇二职责: 1、协助部门领导编制和完善内部审计工作各项标准、流程和模板;。 3、根据公司和部门要求,参与各类工作交流与培训,学习审计业务和行业相关知识;。 4、根据领导要求完成其他部门工作。 岗位要求: 1、国家统招大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业优先;。 3、工作认真、仔细、态度严谨、吃苦耐劳,有团队合作精神;。 5、持有国际或国内相关专业资格证书优先;。 6、能接受短期出差。 审计专员岗位职责说明书篇三职责: 1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案; 3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。 5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报; 6、完成领导交办的其他工作。 审计专员岗位职责说明书篇四职责: 1、工程类项目的预算可行性分析审计。 2、工程类项目的预算执行审计。 3、工程类项目的报价核价审计。 4、工程类项目的验收结算审计。 岗位要求: 2、三年以上本岗位工作经历,并具有丰富的工程现场管理经验;。 3、熟悉建筑运作流程,精通土建工程规范、技术要求、施工工艺、材料设备;。 4、良好的沟通、协调、组织能力,思维清晰,工作有条理;。 5、熟悉建材市场,了解各类建材价格的市场动态,能发挥较好的工程控价作用。 6、有驾驶证,自己有小汽车的优先。 审计专员岗位职责说明书篇五职责: 1、工程签证、工程通知单,工程合同日常审核管理。 2、负责协助sox项目审计工作及问题点整改跟踪。 3、每月财务日常检查工作,包含现金盘点、现金收据检查、支票、发票、信用卡、现金凭证处理、银行凭证处理、账务处理等。4、固定资产日常管理工作,如变更、报废、验收。 5、固定资产季度、半年度盘点工作,并出具固定资产盘点报告。 6、合同管理,合同管理软件上传检查、原件缴存检查。 7、每月仓库存货盘点。 8、每月编写制作内部控制审计报告。 9、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计学、金融学、财务管理学、审计学等相关专业,2年以上相关岗位工作经验。 2、具备良好的逻辑思维能力、敏锐的洞察力和综合分析能力,良好的沟通能力、文书编写能力。 3、工作认真负责、耐心细致。 4、具有良好的英文听说读写能力。 审计专员岗位职责说明书篇六职责: 1、对公司各项目成本、造价、招投标方面工作执行情况进行审计;。 2、编写工程审计计划,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;。 3、编制工程审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;。 5、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。 任职要求: 3、有较高的计算机操作水平,能熟练应用图形算量及计价软件;。 4、较强的书面口头表达能力和沟通协调能力。 审计专员岗位职责说明书篇七细 分1、制度、流程的协助制定。 专项资金的使用以及核算情况进行。 (3)做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作。 (4)及时与上级领导沟通,定期汇报财务审计情况。 (1)服从上级领导的指挥,认真执行其工作指令4、其他工作。 (2)定期接受培训,以提高财务审计业务管理能力。 审计专员岗位职责说明书篇八1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。 2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。 3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的。营私舞弊行为。 4、领导交办的其他事项。 审计专员岗位职责说明书篇九3、完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);。 4、对各部门的舞弊等行为进行廉政审计;。 5、对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;。 6、整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告;。 7、完成领导交办的其他事项。 审计专员岗位职责说明书篇十3、负责审核公司系统内的合同及付款申请; 4、核对各公司的往来账目报表情况及投资类项目进行评估; 5、对公司业务流程制度的风险及管理进行监督评审; 6、定时完成系统内台账数据比对及修改。 1、财经、审计等专业,本科以上学历; 2、两年以上企业内控、内审、外审实操经验; 3、具备出色的财务风险及审计监管,成本控制等理念; 4、思维敏捷,工作严谨,良好的沟通能力及解决问的能力; 5、熟知第三国审计法相关知识者优先。 |