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审计经理工作职责范围 审计经理工作职责描述(精选12篇)

匿名 2025-03-02 22:43:36 7 下载本文

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?下面我给大家整理了一些优秀范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

审计经理工作职责范围篇一

3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;。

4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;。

5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

6、完成领导交办的其他审计、内控工作。

审计经理工作职责范围篇二

4.对财务收支、经营活动进行审计;。

5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;。

7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;。

8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;。

9.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;。

10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

12.兼顾董秘工作。

审计经理工作职责范围篇三

职责:

1、负责公司信息化建设整体规划;。

2、计划、建立、维护公司信息技术基础构架;。

3、参与公司重大项目it方案的编制、论证和实施;。

4、实时监控公司it系统日常运行;。

5、实时监控、维护公司各种业务系统;。

6、定期为公司各种业务系统进行备份;。

9、公司领导安排的其他工作。

任职资格:

2、具有3年以上信息安全相关工作经验,或者5年以上企业信息化项目实施经验;。

3、较强的执行能力,具有良好的项目管理能力,有pmp认证优先;。

4、具有成本和经营意识,较强的抗压能力,良好的沟通能力。

审计经理工作职责范围篇四

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;。

4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;。

5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;。

7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。

审计经理工作职责范围篇五

审计经理负责对公司经济活动中反映出来的问题进行专项调查或专项审计,并提出审计意见或建议著录信息的载体。那么审计经理有哪些工作职责?下面一起和本站小编看看吧。

职责:

2、对内控工作流程与制度的执行进行监控;。

3、负责组织、监督、审查经营成果、财务、管理等各类专项审计活动;。

5、参与现场审计,负责内外审计的协调沟通工作;。

6、编制内部审计报告,提出审计建议及意见。

任职要求:

1、掌握项目管理知识,具有项目运作经验;。

2、有注册会计师、会计师、审计师等相关资格、职称者优先;。

3、5年以上财务/审计工作经验,3年以上部门管理经验;。

4、有上市公司或拟上市公司内部审计经验优先。

职责。

1.招商监督,负责公司写字楼租赁业务客户的资质证照审核监督及招商谈判监督。

2.欠租收缴监督,负责公司租费收缴流程、收缴计划及应对措施监督,负责租费减免谈判、计划、方案流程监督。

3.项目投资监督,监督业务部门关于不动产、双创等项目的投融资行为是否符合法律法律和公司规定流程,是否已完成公司内部审批。

4.招投标监督,负责招投标项目的全过程监督。

5.财务审计监督,负责付款资料形式及付款资料实质审查。

6.参与公司风控管理环节,负责对接集团公司及下属公司审计监察部门或风控合规部门,完成集团公司司下达的各类审计、监察任务,指导下属公司审计工作开展。

任职要求:

1.全日制本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业。

2.3年以上综合审计工作经验,有会计师事务所工作经验优先。

3.具有较强的责任心、沟通协调能力、执行力和良好的职业道德操守。

4.熟悉国家相关财税、金融政策、法律法规。

5.普通话标准,英语日常沟通。

6.熟练使用日常办公软件。

职责:

1、建立和完善公司内部审计制度和流程;。

4、协助公司完成对拟收购、转让等项目的专项审计、资产评估和尽职调查工作;。

6、负责部门日常管理,对审计人员进行有效管理、指导、培训及考核。

任职资格:

1、本科及以上学历,会计、审计等相关专业毕业;。

4、具备一定的风险管理能力,敏锐的洞察力与分析判断能力,良好的沟通协调能力;。

5、具备良好的口头和文字表达能力,熟练使用办公软件和财务软件。

审计经理工作职责范围篇六

8.能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;。

9.生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计经理工作职责范围篇七

2、编制集团五年长期预测:

参与年度预算表单的设计,编制、审核集团的年度预算合并,并进行分析。

审核及预测区域利润目标,出具利润目标建议。

对集团预算执行情况进行追踪和管理。

7、为集团其他部门提供会计专业服务(财务知识培训、敬职调查、其他专项服务);。

8、如有下属,培养下属,以支持他们实现业务个人目标;。

并对财务体系的财务人员进行会计核算及财务分析相关知识的指导与培训。

审计经理工作职责范围篇八

1.对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

3.开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

4.针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

5.督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

6.配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

审计经理工作职责范围篇九

职责:

负责公司工程审计工作的开展,配合中心总经理做好其他相关审计工作,保证审计工作正常、有序进行,按时、保质完成工作任务。

一、日常管理。

1)协助中心总经理完善本部门相关流程和制度;。

2)负责编制本部门的年度/季度/月度/周计划,并监督实施;。

3)负责下属员工工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;。

4)做好部门的年度、月度资金预算。

5)审核并控制部门的费用支出;。

6)负责督导本部门职责范围内工作的具体落实;。

7)负责本部门与其他部门之间工作的协调和沟通。

二、体系建设:协助中心总经理制定公司工程审计制度及工作计划并组织实施。

1)负责工程概预算审核;。

2)负责工程结算审计;。

3)参与并监督招投标过程;。

4)对项目公司的工程进度及工程款支付情况进行跟踪检查;。

5)对项目公司的工程联系单进行检查。

四、风险控制。

1)协助建立专业内风险管理信息系统及框架体系,并执行落地;。

2)付诸开展重大风险内部控制自我评估,负责编制专业内年度重大风险专项报告;。

3)协助制定专业内重大风险关键监控指标,并督促分解落实;。

4)协助确认专业内突发风险事件的特性,并协助制定应急预案付诸实施。

岗位要求:

一、学历要求。

1)工程造价等相关专业本科及以上学历;。

2)有注册造价师、一级建造师、内部审计师资格者优先。

二、经验要求:5年以上工程审计相关工作经验,2年同岗位工作经验。

三、专业知识及业务技能。

1)熟悉掌握会计和审计方面的专业知识;。

2)具有较强的内控/流程管理能力、具备房地产开发行业相关知识。

四、能力要求。

1)具有人际沟通能力和较好的组织协调能力;。

2)思维敏锐,快速、有效捕捉信息;。

3)工作耐心细致,有较好的书面和口头表达能力,责任心强。

审计经理工作职责范围篇十

3、具体负责对公司内部、下属公司经济活动的审计监督;。

4、对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督;。

5、对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督;。

6、审计财务部的会计报表;。

7、对财务规章制度和内部控制制度进行检查;。

8、审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性。

审计经理工作职责范围篇十一

职责:

一、审计计划。

1、制定个人工作目标和计划,并向部门经理提出改进内部审计工作的建议;。

2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案;。

3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。

1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定;。

2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性;。

6、投资项目的专项审计;。

7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况;。

8、集团领导委托的其他审计任务。

三、审计总结。

2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。

四、制度建设。

1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。

五、领导交办的其他工作。

任职资格:

一、学历:本科及以上学历。

二、专业:工程、造价等相关专业。

三、专业资格要求:工程类中级及以上职称或注册造价工程师。

四、工作经验:十年以上成本招采工作经验,三年以上管理经验。

五、岗位技能。

1、熟悉相关工程、造价、招投标等专业知识;。

2、熟悉相关法律、制度规范,熟练掌握审计流程;。

3、良好的职业操守、原则性强、客观公正;。

4、较强的沟通协调能力、分析与判断能力、执行能力、敏锐性。

审计经理工作职责范围篇十二

6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;。

7)负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;。

8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。

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